为进一步规范单项工程报表的真实性
,实事求是地反映项目的经营成果
,提升项目的管理水平
,根据集团工作安排
,结合内部审计管理制度的要求
,自2021年4月15日开始
,由审计部联合计财管理部
、经营发展部
、安全生产管理部
、法务合同部及部分分公司审计人员
,组成联合审查项目组
,对青岛公司
、华东公司
、胶州公司
、建筑二公司
、建筑九公司
、装饰公司的在建工程
,采取随机抽查的方式
,抽取15个项目进行事中审计
。
联合审查项目组对在建项目的账本
、凭证
、割算报表及附表
、项目预算书
、割算书
、材料费
、人工费
、租赁费台账及收料单
、结算单等原始单据
,施工合同及其他采购、分包合同
,人工费相关的报表
、发放记录凭据
,变更签证资料等逐项进行审查
。在审查过程中
,审计组对在各抽查项目中发现的问题
,按照集团相关管理规定
,提出了限期进行整改的意见和建议
,相关分公司及项目部安排专人积极配合检查
,对提出的整改意见和建议也积极地进行了反馈
,后期进行整改落实
。
本次联合审查
,通过对在建工程进行事中审计监督
,核实项目的限额用量
、合同价格
,对主要材料进行消耗量分析
,核实人工费
、设备费
、管理费情况
,并对割算成本和利润进行审查
,及早发现问题
,弥补漏洞
,不断提升项目管理能力和水平
。同时
,督促分公司相关职能部门及项目管理人员引起高度重视
,端正工作态度
,增强自己的责任意识
,完善工作中的不足
,严格执行集团各项管理规定
,进一步规范单项工程报表的真实性
,实事求是地反映项目的经营成果
,提升项目的管理水平
。